แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
69,141,311.00 | 42,595,023.90 |
0.00 | 0.00 |
31,929,883.00 | 22,432,769.38 |
101,071,194.00 | 65,027,793.28 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
45,681,774.70 | 29,402,753.25 |
0.00 | 0.00 |
10,220,669.80 | 7,091,175.03 |
55,902,444.50 | 36,493,928.28 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
67,764,600.00 | 57,929,790.35 |
0.00 | 0.00 |
116,238,215.03 | 71,233,498.03 |
184,002,815.03 | 129,163,288.38 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 421,600.88 |
0.00 | 0.00 |
3,676,985.00 | 1,693,739.06 |
4,627,005.00 | 2,115,339.94 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,026,259.00 | 1,632,191.60 |
2,026,259.00 | 1,632,191.60 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 286,148.55 |
0.00 | 0.00 |
7,760,208.00 | 2,395,812.88 |
8,561,928.00 | 2,681,961.43 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
184,339,425.70 |
130,635,316.93 |
0.00 |
0.00 |
171,852,219.83 |
106,479,185.98 |
356,191,645.53 |
237,114,502.91 |