แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
47,150,046.00 | 18,869,682.15 |
0.00 | 0.00 |
21,764,936.00 | 10,911,529.37 |
68,914,982.00 | 29,781,211.52 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
25,359,781.00 | 11,982,487.25 |
0.00 | 0.00 |
5,033,380.00 | 3,030,941.25 |
30,393,161.00 | 15,013,428.50 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
64,253,900.00 | 7,120,038.75 |
0.00 | 0.00 |
95,207,429.03 | 36,180,886.51 |
159,461,329.03 | 43,300,925.26 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 86,079.68 |
0.00 | 0.00 |
1,088,445.00 | 349,135.00 |
2,038,465.00 | 435,214.68 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,696,455.00 | 250,000.00 |
1,696,455.00 | 250,000.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
7,701,317.00 | 526,836.80 |
8,503,037.00 | 526,836.80 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
138,515,467.00 |
38,058,287.83 |
0.00 |
0.00 |
132,491,962.03 |
51,249,328.93 |
271,007,429.03 |
89,307,616.76 |