แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
48,197,729.00 | 35,405,725.86 |
0.00 | 0.00 |
21,412,014.00 | 18,277,698.34 |
69,609,743.00 | 53,683,424.20 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
35,241,468.78 | 25,064,917.90 |
0.00 | 0.00 |
7,197,690.00 | 5,163,451.22 |
42,439,158.78 | 30,228,369.12 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
68,891,357.00 | 44,599,790.35 |
0.00 | 0.00 |
97,227,886.03 | 65,667,848.03 |
166,119,243.03 | 110,267,638.38 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 175,018.28 |
0.00 | 0.00 |
3,676,985.00 | 1,290,218.06 |
4,627,005.00 | 1,465,236.34 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,030,979.00 | 1,095,732.00 |
2,030,979.00 | 1,095,732.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 177,650.00 |
0.00 | 0.00 |
7,750,817.00 | 2,255,653.88 |
8,552,537.00 | 2,433,303.88 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
154,082,294.78 |
105,423,102.39 |
0.00 |
0.00 |
139,296,371.03 |
93,750,601.53 |
293,378,665.81 |
199,173,703.92 |