แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
47,999,429.00 | 32,179,885.95 |
0.00 | 0.00 |
21,408,639.00 | 17,735,549.88 |
69,408,068.00 | 49,915,435.83 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
35,168,172.78 | 20,988,842.77 |
0.00 | 0.00 |
6,936,390.00 | 4,754,190.33 |
42,104,562.78 | 25,743,033.10 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
65,539,700.00 | 42,501,790.35 |
0.00 | 0.00 |
95,207,429.03 | 63,533,098.03 |
160,747,129.03 | 106,034,888.38 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 175,018.28 |
0.00 | 0.00 |
3,676,985.00 | 1,284,994.06 |
4,627,005.00 | 1,460,012.34 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,030,979.00 | 1,038,732.00 |
2,030,979.00 | 1,038,732.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 177,650.00 |
0.00 | 0.00 |
7,750,817.00 | 2,201,051.96 |
8,552,537.00 | 2,378,701.96 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
150,459,041.78 |
96,023,187.35 |
0.00 |
0.00 |
137,011,239.03 |
90,547,616.26 |
287,470,280.81 |
186,570,803.61 |