แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
47,768,432.00 | 12,111,608.35 |
0.00 | 0.00 |
21,765,326.00 | 6,586,590.19 |
69,533,758.00 | 18,698,198.54 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
18,816,901.00 | 6,268,085.01 |
0.00 | 0.00 |
4,613,900.00 | 1,015,130.72 |
23,430,801.00 | 7,283,215.73 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
64,253,900.00 | 4,208,646.75 |
0.00 | 0.00 |
97,676,503.62 | 31,804,656.51 |
161,930,403.62 | 36,013,303.26 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 86,079.68 |
0.00 | 0.00 |
1,088,445.00 | 320,850.00 |
2,038,465.00 | 406,929.68 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,696,455.00 | 0.00 |
1,696,455.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
7,701,317.00 | 189,395.80 |
8,503,037.00 | 189,395.80 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
132,590,973.00 |
22,674,419.79 |
0.00 |
0.00 |
134,541,946.62 |
39,916,623.22 |
267,132,919.62 |
62,591,043.01 |