แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
48,847,752.50 | 6,516,742.86 |
0.00 | 0.00 |
19,347,876.00 | 2,509,790.27 |
68,195,628.50 | 9,026,533.13 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
17,028,671.00 | 3,960,933.80 |
0.00 | 0.00 |
358,250.00 | 97,920.00 |
17,386,921.00 | 4,058,853.80 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
64,253,900.00 | 2,937,144.75 |
0.00 | 0.00 |
35,573,200.00 | 1,163,720.00 |
99,827,100.00 | 4,100,864.75 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
950,020.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,088,445.00 | 42,565.00 |
2,038,465.00 | 42,565.00 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
64,350.00 | 0.00 |
64,350.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
801,720.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
801,720.00 | 0.00 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
131,882,063.50 |
13,414,821.41 |
0.00 |
0.00 |
56,432,121.00 |
3,813,995.27 |
188,314,184.50 |
17,228,816.68 |