แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
84,160,828.00 | 31,325,292.22 |
0.00 | 0.00 |
38,139,154.00 | 18,580,203.84 |
122,299,982.00 | 49,905,496.06 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
138,340,637.00 | 45,108,204.37 |
0.00 | 0.00 |
15,374,250.00 | 7,038,935.63 |
153,714,887.00 | 52,147,140.00 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
71,734,490.00 | 20,967,650.00 |
0.00 | 0.00 |
44,848,121.31 | 8,251,438.24 |
116,582,611.31 | 29,219,088.24 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
580,000.00 | 206,638.60 |
0.00 | 0.00 |
4,981,802.02 | 721,516.82 |
5,561,802.02 | 928,155.42 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,236,745.00 | 2,068,608.00 |
2,236,745.00 | 2,068,608.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
576,400.00 | 391,062.11 |
0.00 | 0.00 |
8,944,137.00 | 2,597,504.37 |
9,520,537.00 | 2,988,566.48 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
295,392,355.00 |
97,998,847.30 |
0.00 |
0.00 |
114,524,209.33 |
39,258,206.90 |
409,916,564.33 |
137,257,054.20 |