แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
| แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
98,789,199.86 | 95,708,805.83 |
0.00 | 0.00 |
48,985,995.39 | 46,396,883.51 |
147,775,195.25 | 142,105,689.34 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
175,277,864.75 | 114,200,574.20 |
0.00 | 0.00 |
17,953,050.00 | 18,093,306.67 |
193,230,914.75 | 132,293,880.87 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
79,491,838.00 | 72,311,092.90 |
0.00 | 0.00 |
45,049,821.31 | 31,985,017.69 |
124,541,659.31 | 104,296,110.59 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
683,500.00 | 633,689.90 |
0.00 | 0.00 |
6,403,837.69 | 2,556,925.40 |
7,087,337.69 | 3,190,615.30 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,978,927.00 | 2,348,592.39 |
2,978,927.00 | 2,348,592.39 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
807,640.00 | 647,877.95 |
0.00 | 0.00 |
13,886,897.00 | 4,602,244.12 |
14,694,537.00 | 5,250,122.07 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
| รวมงบประมาณ |
355,050,042.61 |
283,502,040.78 |
0.00 |
0.00 |
135,258,528.39 |
105,982,969.78 |
490,308,571.00 |
389,485,010.56 |