แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
92,538,062.26 | 60,348,562.55 |
0.00 | 0.00 |
42,345,668.00 | 29,046,485.92 |
134,883,730.26 | 89,395,048.47 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
141,750,147.14 | 65,975,078.41 |
0.00 | 0.00 |
16,178,375.00 | 10,973,768.11 |
157,928,522.14 | 76,948,846.52 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
72,856,444.00 | 43,485,690.00 |
0.00 | 0.00 |
45,049,821.31 | 8,251,438.24 |
117,906,265.31 | 51,737,128.24 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
580,000.00 | 291,069.60 |
0.00 | 0.00 |
5,584,562.02 | 1,024,490.14 |
6,164,562.02 | 1,315,559.74 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
2,236,745.00 | 1,633,742.40 |
2,236,745.00 | 1,633,742.40 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
576,400.00 | 424,800.41 |
0.00 | 0.00 |
8,944,137.00 | 3,209,670.95 |
9,520,537.00 | 3,634,471.36 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
197,100.00 | 0.00 |
197,100.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
308,301,053.40 |
170,525,200.97 |
0.00 |
0.00 |
120,536,408.33 |
54,139,595.76 |
428,837,461.73 |
224,664,796.73 |