แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
80,759,538.67 | 76,034,274.03 |
0.00 | 0.00 |
52,526,807.99 | 46,734,649.12 |
133,286,346.66 | 122,768,923.15 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
69,729,356.12 | 62,600,609.15 |
0.00 | 0.00 |
24,268,121.00 | 22,352,326.48 |
93,997,477.12 | 84,952,935.63 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
164,991,403.30 | 159,815,995.70 |
0.00 | 0.00 |
21,018,350.00 | 10,659,340.00 |
186,009,753.30 | 170,475,335.70 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
1,240,000.00 | 1,152,488.30 |
0.00 | 0.00 |
4,152,676.97 | 1,155,219.01 |
5,392,676.97 | 2,307,707.31 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,560,700.00 | 0.00 |
1,560,700.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
16,094,078.27 | 5,998,243.20 |
16,094,078.27 | 5,998,243.20 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
452,316,298.09 |
434,192,377.22 |
0.00 |
0.00 |
119,620,734.23 |
86,899,777.81 |
571,937,032.32 |
521,092,155.03 |