แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
40,280,765.00 | 25,875,595.51 |
0.00 | 0.00 |
25,603,019.00 | 20,299,688.35 |
65,883,784.00 | 46,175,283.86 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
28,496,917.00 | 20,026,324.26 |
0.00 | 0.00 |
10,302,454.00 | 7,457,098.64 |
38,799,371.00 | 27,483,422.90 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
19,507,800.00 | 19,507,800.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
19,507,800.00 | 19,507,800.00 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
1,240,000.00 | 911,262.90 |
0.00 | 0.00 |
3,355,351.97 | 1,102,810.30 |
4,595,351.97 | 2,014,073.20 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
1,498,000.00 | 0.00 |
1,498,000.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
14,732,372.66 | 3,848,977.69 |
14,732,372.66 | 3,848,977.69 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
95,521,482.00 |
69,344,656.32 |
0.00 |
0.00 |
55,491,197.63 |
32,708,574.98 |
151,012,679.63 |
102,053,231.30 |