|  แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท | 
	
	|  | 
	
	
        
            |  | ส่วนกลาง | จังหวัด | ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม | รวมทั้งสิ้น | รายละเอียด | 
		
            
            | แผน | ผลเบิกจ่าย | แผน | ผลเบิกจ่าย | แผน | ผลเบิกจ่าย | แผน | ผลเบิกจ่าย | 
    
    
        
            |  B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) | 80,759,538.67 | 79,263,270.03 | 0.00 | 0.00 | 52,526,807.99 | 46,734,649.12 | 133,286,346.66 | 125,997,919.15 |  | 
        
            |  B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) | 69,729,356.12 | 63,934,899.15 | 0.00 | 0.00 | 24,268,121.00 | 22,352,326.48 | 93,997,477.12 | 86,287,225.63 |  | 
		
            |  B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) | 164,991,403.30 | 163,211,345.70 | 0.00 | 0.00 | 21,018,350.00 | 10,659,340.00 | 186,009,753.30 | 173,870,685.70 |  | 
		
        
            |  B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) | 1,240,000.00 | 1,152,488.30 | 0.00 | 0.00 | 4,152,676.97 | 1,155,219.01 | 5,392,676.97 | 2,307,707.31 |  | 
        
            |  B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,700.00 | 0.00 | 1,560,700.00 | 0.00 |  | 
        
            |  B15 เงินบำรุง(โครงการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,094,078.27 | 6,955,242.20 | 16,094,078.27 | 6,955,242.20 |  | 
		
            |  B16 งบประมาณอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
		
		
            | รวมงบประมาณ | 452,316,298.09 | 442,151,013.22 | 0.00 | 0.00 | 119,620,734.23 | 87,856,776.81 | 571,937,032.32 | 530,007,790.03 |