แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
81,256,299.24 | 80,379,088.43 |
0.00 | 0.00 |
37,418,678.00 | 36,836,841.93 |
118,674,977.24 | 117,215,930.36 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
57,445,865.55 | 56,762,184.56 |
120,000.00 | 0.00 |
32,014,680.00 | 31,240,759.32 |
89,580,545.55 | 88,002,943.88 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
54,074,000.00 | 53,839,231.90 |
0.00 | 0.00 |
3,718,100.00 | 3,501,064.64 |
57,792,100.00 | 57,340,296.54 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
192,776,164.79 |
190,980,504.89 |
120,000.00 |
0.00 |
73,151,458.00 |
71,578,665.89 |
266,047,622.79 |
262,559,170.78 |