แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
82,250,760.64 | 79,589,150.83 |
0.00 | 0.00 |
39,889,285.47 | 37,838,918.96 |
122,140,046.11 | 117,428,069.79 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
101,600,412.31 | 95,494,329.18 |
2,483,860.00 | 0.00 |
40,484,576.00 | 39,425,368.17 |
144,568,848.31 | 134,919,697.35 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
82,919,838.57 | 82,318,080.47 |
0.00 | 0.00 |
22,466,288.93 | 22,419,585.24 |
105,386,127.50 | 104,737,665.71 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
10,000.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
10,000.00 | 0.00 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
268,428,011.52 |
258,248,560.48 |
2,483,860.00 |
0.00 |
750,715,131.40 |
674,300,542.37 |
1,021,627,002.92 |
932,549,102.85 |