แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท |
|
|
ส่วนกลาง |
จังหวัด |
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม |
รวมทั้งสิ้น |
รายละเอียด |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
แผน | ผลเบิกจ่าย |
B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) |
62,935,823.47 | 61,429,725.58 |
0.00 | 0.00 |
30,051,520.57 | 28,763,494.31 |
92,987,344.04 | 90,193,219.89 |
|
B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) |
108,563,168.03 | 104,331,896.49 |
2,440,800.00 | 0.00 |
87,140,171.86 | 85,795,833.60 |
198,144,139.89 | 190,127,730.09 |
|
B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) |
15,889,994.07 | 13,654,636.99 |
0.00 | 0.00 |
64,350,707.00 | 50,014,725.72 |
80,240,701.07 | 63,669,362.71 |
|
B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
88,000.00 | 0.00 |
88,000.00 | 0.00 |
|
B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B15 เงินบำรุง(โครงการ) |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
B16 งบประมาณอื่น ๆ |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
|
รวมงบประมาณ |
187,388,985.57 |
179,416,259.06 |
2,440,800.00 |
0.00 |
181,630,399.43 |
164,574,053.63 |
371,460,185.00 |
343,990,312.69 |